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结账步骤:
5000版本
1.业务-重算本期成本
都勾起来,注意编制日期,一般为月末。按确定
3.业务-月末处理-进销存期末结账
4.结转损益:确保本期间所有凭证审核登帐后。
5.期末结账
3000版本
1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)
2.业务-月末处理-进销存结账
3.所有凭证审核并登帐
4.结转损益
5.期末结账
1,
速达3000
进销存
月末处理操作流程说明:
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前
会计期间
不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理
进销存期末结账之前,必须先对
库存商品
进行
成本计算
;重算
库存成本
是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
如果由于
小数点
位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行
计提折旧
;
对凭证进行审核、登帐,
损益类科目
有发生额的需要进行
结转损益
,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;
资产负债表
随时都可以查看,
利润表
必须在帐务结账后才能查看,
现金流量表
需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
重算库存成本
->
结转成本
->
进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。
如果你的建账信息都录入以后,你需要启用账套。即正式使用
文件-启用账套
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