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速达进销存怎么用 速达进销存操作流程

分类:致富项目发布者:天命最高

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速达软件进销存期间小于等于会计期间,结不了账,怎么操作

结账步骤:

5000版本

1.业务-重算本期成本

都勾起来,注意编制日期,一般为月末。按确定

3.业务-月末处理-进销存期末结账

4.结转损益:确保本期间所有凭证审核登帐后。

5.期末结账

3000版本

1.业务-月末处理-重算库存成本-结转成本(自动生成成本结转凭证)

2.业务-月末处理-进销存结账

3.所有凭证审核并登帐

4.结转损益

5.期末结账

速达3000进销存如何月末处理

1,

速达3000

进销存

月末处理操作流程说明:

作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前

会计期间

不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。

1、进销存期末处理

进销存期末结账之前,必须先对

库存商品

进行

成本计算

;重算

库存成本

是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。

如果由于

小数点

位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。

2、帐务系统期末处理

首先需要对固定资产进行

计提折旧

对凭证进行审核、登帐,

损益类科目

有发生额的需要进行

结转损益

,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;

资产负债表

随时都可以查看,

利润表

必须在帐务结账后才能查看,

现金流量表

需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。

重算库存成本

->

结转成本

->

进销存期末结账。

按顺序做完就行了。

做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。

请问速达5000pro进销存软件怎样使用呢?急件

如果你的建账信息都录入以后,你需要启用账套。即正式使用

文件-启用账套

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